18 декабря 2008 г.
Заседание административного комитета
На заседании административного комитета Шелеховского района обсужден проект бюджета района на следующий год, а также реализация муниципальных целевых программ.
По словам начальника финансового управления Елены Федоровой, планируемые доходы бюджета района на следующий год составят 780 434 тыс. рублей.
Сокращение доходов прогнозируется в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Иркутской области, в результате выпадающие доходы районного бюджета в 2009 году, по предварительной оценке, составят 71,9 млн. рублей. Кроме того, заметно сократившиеся в 4 квартале 2008 года поступления от НДФЛ (3,8 млн. рублей) заставляют прогнозировать ожидаемое исполнение доходной части бюджета в пределах 95,6 % от плана.
Федеральным законом №121-ФЗ с первого января увеличен предельный размер дохода, при котором налогоплательщики имеют право на получение стандартного вычета в размере 400 рублей за каждый месяц, с 20 до 40 тыс. рублей. Налоговый вычет гражданам, на содержании которых находится ребенок, увеличен с 600 до 1000 рублей на каждого ребенка. При произведении всех перечисленных выплат выпадающие доходы в бюджете района составят 6,8 млн. руб.
В то же время учтены дополнительные доходы вследствие изменений в налоговом и бюджетном законодательстве. Законодательством предусмотрена индексация платы за негативное воздействие на окружающую среду. По этой статье в районный бюджет дополнительно в следующем году поступит 1 488 тыс. рублей. Прогноз поступлений по ЕНВД по прогнозу составит 20 043 тыс. рублей, или 104% к поступлениям 2008 года.
Неналоговые платежи ожидаются в пределах 40 538 тыс. рублей, межбюджетные трансферты из областного бюджета - 419 537 тыс.рублей, в том числе субвенции - 227 598 тыс. рублей.
Предпринимательская деятельность муниципальных учреждений должна принести в районную казну 59 219 тыс. руб. (прирост 103,1 %).
Расходные обязательства бюджета района в следующем году сформированы в размере 803 880 тыс. рублей.
Учитывая прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 23 446 тыс. рублей на следующий год определены следующие приоритетные направления расходов:
* расходы на заработную плату учтены в размере 91,9 % от потребности;
* в полном объеме предусмотрены расходы бюджетных учреждений на оплату коммунальных услуг, продукты питания.
Остальные статьи расходов сокращены на 30-70%.
Члены административного комитета рассмотрели результаты реализации муниципальной целевой программы развития ШЦРБ на 2006-2008 гг. Отмечено серьезное улучшение материально-технической базы больницы: проведен ремонт 1, 2, 3 этажей поликлиники, частичный ремонт родильного отделения, капитальный ремонт операционного блока в стационаре, капитальный ремонт лор-операционной. За счет местного бюджета подготовлены помещения для размещения оборудования (рентген-кабинет, кабинеты диагностики, флюорографии, маммографии). Получено 15 единиц нового оборудования, приобретена мебель для участковых врачей, лабораторное и медицинское оборудование в амбулаторию п. Большой Луг, с. Шаманка, ФАПы сельских поселений. Объем амбулаторно-поликлинической помощи остался на прежнем уровне и составил за год в среднем 355 000 обращений, но значительно – в 10 раз – выросло количество проводимых обследований, соответственно, и качество диагностики.
На заседании отмечены серьезные проблемы в организации работы больницы, связанные с укомплектованием медицинскими кадрами. Терапевтами ШЦРБ укомплектована на 83%, что выше среднеобластных на 6%, но вызывает серьезные нарекания пациентов.
Проблема остается из-за низкой заработной платы молодых специалистов, а также отсутствия жилья. Для оказания медицинской помощи в полном объеме ШЦРБ не хватает узких специалистов.
В рубрике: Новости